审计经理
某知名企业
15K-25K
上海市全职15K-25K
职位描述
一、经营审计与子公司管控 1. 对国内及海外下属子公司开展全流程经营审计,覆盖销售、采购、生产、存货、物流等核心业务循环,识别流程断点与内控缺陷。 2. 深入工厂端进行实地审计:重点包括生产计划达成率、设备综合效率、物料损耗率、质量成本、外包管理、库存周转等制造绩效的真实性与合规性。 3. 评估子公司经营目标的完成质量,识别利润操纵、成本错配、资产流失等经营风险,出具可落地的整改建议。 二、海外审计 1. 独立或带队赴集团海外生产基地/销售子公司开展现场审计,覆盖财务合规、税务合规、资金安全及当地运营效率。 2. 与国际团队协作,审计海外工厂的转移定价、出口退税、本地采购、劳工合规等高风险领域。 3. 用英文撰写海外审计报告,并与外籍管理层沟通审计发现。 三、反舞弊与反贿赂专项审计 1. 主导集团内部反舞弊、反商业贿赂、反利益输送的专项审计工作,包括举报线索初查、数据筛查、现场取证、人员访谈。 2. 建立并维护舞弊风险预警模型。 3. 负责与法务部、人力资源部协同处理舞弊案件,推动司法或内部纪律处置。 四、数字化体系建设 1. 参与修订集团《内部审计制度》《反舞弊管理制度》,推动审计数字化。 任职资格: 基本要求 • 学历:全日制本科及以上,审计、会计、财务管理专业背景优先。 • 经验:5年以上审计相关经验。 核心能力 • 子公司管控经验:曾审计过多家子公司,能识别总部与子公司之间的管理博弈、区域特殊风险。 • 海外审计实战:拥有跨境现场审计经验,能处理文化差异带来的审计障碍。 • 英语能力:能流利进行英文会议、阅读英文合同及审计报告、用英文撰写正式审计底稿。 • 反舞弊专项能力:掌握访谈技巧、电子数据取证基础、关联方交易排查方法。
任职要求
- 学历要求:本科
- 经验要求:3-5年经验
- 工作性质:全职