内部审计经理

某知名企业

30K-40K

上海市全职30K-40K

职位描述

工作职责 1、内控测试与整改跟踪:综合运用审计和内控测试的方法论,以效率和合规为目标,推动业务整改,跟踪整改落实并闭环。配合上市公司内控体系建设及外部审计的对接与数据口持。2、专项与风险导向审计: 参与基于战略与风险导向的重要业务、重口项口专项审计(如采购合规、供应商管理、关联交易、合同履约)。识别芯片设计、流口、量产环节的运营与合规风险(技术泄密、产能/良率相关数据真实性、存货积压等),提出可落地的改进建议。 3、跨部门协作与推动 与研发、生产、财务、采购等部门沟通审计问题,推动整改、优化公司内控流程。协助外部审计机构与监管检查的资料准备及专项数据支持。任职要求 1、本科及以上,财务、会计、审计相关专业; 2、4-7年审计经验,四大会计师事务所审计背景+企业内审经历优先;了解半导体行业特有风险优先,对出口管制(EAR/实体清单)、《数据安全法》等行业监管环境有基本认知。有上市公司(港股/拟A股)内控、上市审计或合规经验加分。3、熟练数据分析(SQLPython)与审计数据工具,能独立完成数据导出、比对与异常筛查;熟悉ERP数据逻辑。持有CPA/CIA优先。 4、独立、客观、原则性强,承压能力强,廉洁、保密意识到位。 5、具备良好的沟通协调与跨部门推动能力。

任职要求

  • 学历要求:本科
  • 经验要求:5-7年经验
  • 工作性质:全职